目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、 部門主要職能 簡要說明部門本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能 二、部門決算單位構(gòu)成 簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況 第二部分 開平市統(tǒng)計局2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 開平市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 (一) 部門主要職能 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:(一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。(二)制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。(三)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查;審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。(四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。(六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。(七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊),組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。 (二)部門決算單位構(gòu)成 納入部門預(yù)算編制有下屬2個(行政)事業(yè)單位,包括:行政單位開平市統(tǒng)計局;事業(yè)單位普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊)。 開平市統(tǒng)計局編制13人,實(shí)有11人(含雇員1人),離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,實(shí)有5人。 第三部分 開平市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度總收入383.84萬元.其中:一般公共預(yù)算收入256.04萬元,占66.70%;??顚S觅Y金收入127.79萬元,占32.29%;具體情況如下: 財政撥款收入379.84萬元,比2014年決算數(shù)增加 28.44萬元,增長8.09%,主要原因:2015年新增加1%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目,收入項(xiàng)目35萬元。 (二)年度支出總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度總支出383.84萬元,其中本年支出383.84萬元。具體情況如下: 1.基本支出256.04萬元,主要用于工資福利支出172.63萬元、商品和服務(wù)支出34.74萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元。比2014年決算數(shù)增加36.7萬元,增長16.73%。主要原因是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及增加一名人員,增加工資福利支出23.68萬元。 2. 項(xiàng)目支出127.79萬元,主要包括第三次全國經(jīng)濟(jì)普查(三期)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查、四大工程、人口變動調(diào)查等項(xiàng)目。比2014年決算數(shù)減少9.46,減7.64%。 主要原因是第三次全國經(jīng)濟(jì)普查(三期)為資料開發(fā)階段,支出比2014年二期支出減少。 二、2015年收入決算情況說明 開平市局2015年度收入合計383.84萬元。 財政撥款收入379.84萬元,占本年收入合計的98.96%. 包括:基本支出256.04萬元,占財政撥款收入的67.41%。主要包括工資福利支出172.63萬元、商品和服務(wù)支出34.74萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元。 包括:項(xiàng)目支出123.79萬元,占財撥款收入的32.59%主要用于城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查、人口變動調(diào)查等抽樣調(diào)查項(xiàng)目收入。 三、2015年度支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度支出合計383.84萬元。具體如下; (一)基本支出256.04萬元,占本年支出合計的66.7%。其中:社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休32.32萬元,主要用于行政單位離退休人員支出;住房保障支出住房公積金支出16.35萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 (二)項(xiàng)目支出127.79萬元,占本年支出合計的32.59%。其中:一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計抽樣抽查87.42萬元,主要包括城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目支出47.37萬元,主要用于市調(diào)查隊抽取調(diào)查樣本,培訓(xùn)調(diào)查員和村、居委會調(diào)查員及記賬戶補(bǔ)貼。3%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目支出31.5萬元,主要用于會議培訓(xùn)和調(diào)查員補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購置。其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出四大工程項(xiàng)目支出16.38萬元,主要用于云平臺建設(shè),包括網(wǎng)站建設(shè)和設(shè)備購置支出。 四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 (一)2015年度財政撥款收入說明 開平市統(tǒng)計局2015年度財政撥款收入合計379.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入379.84萬元,比2014年決算數(shù)增加28.44萬元,增長8.09%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資正常調(diào)整,增加工資福利支出23.68萬元。 (二)2015年度財政撥款支出說明 開平市統(tǒng)計局2015年度財政撥款支出合計379.84萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出379.84萬元,比2014年決算數(shù)增加27.25萬元,增長7.73%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整,增加工資福利支出23.68萬元。 分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出43.55萬元,主要用于行政單位離退休人員;住房保障支出住房公積金支出16.35萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計379.84萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加27.25萬元,增長7.73%。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出310.80萬元,占81.82%;社會保障和就業(yè)支出43.55萬元,占11.47%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.14萬元,占2.41%;住房保障支出16.35萬元。占4.30%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出—萬元,具體情況如下: 一般公共服務(wù)支出310.80萬元,比2014年增加154.68萬元,增長99.08%,主要原因增加統(tǒng)計抽樣調(diào)查,3%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目支出31.5萬元、其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出,四大工程云平臺建設(shè)支出16.38萬元;完成年初預(yù)算的98.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,統(tǒng)計抽樣調(diào)查城城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目預(yù)算51.64萬元,減除“三公”經(jīng)費(fèi)支出,由預(yù)算支出51.64萬元,壓縮到47.37萬元,減少支出4.27萬元。 六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算310.8萬元,其中:財政撥款基本支出256.04萬元。比2014年決算數(shù)增加36.7萬元,增長16.73%。 (一)工資福利支出172.63萬元,占基本支出的67.42%。主要包括基本工資34.41萬元、津貼補(bǔ)貼73.34萬元、獎金24.38萬元、社會保障繳費(fèi)20.37萬元、績效工資11.17萬元、其他工資福利支出8.97萬元。 (二)商品和服務(wù)支出34.74萬元,占基本支出的13.57%。主要包括辦公費(fèi)12.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.6萬元。 (三)對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元,占基本支出19.01%。主要包括退休費(fèi)32.32萬元、住房公積金16.35萬元。 七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為22.08萬元,完成預(yù)算24.03萬元的91.89%。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬元,完成預(yù)算5.7萬元的80.35%, 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是切實(shí)落實(shí)市政府有關(guān)厲行節(jié)約的要求,節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明): 1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元。汽車保有量3輛。主要用于年輛年審保險費(fèi)用1.65萬元、車輛維護(hù)修理費(fèi)3.39萬元、過橋路費(fèi)0.74萬元、燃油費(fèi)11.71萬元。比2014年決算數(shù)減少1.23萬元,下降6.57%,原因是年中其中一輛公務(wù)用車報廢,減少了年審保險等費(fèi)用支出。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元,主要用于接待各部門統(tǒng)計業(yè)務(wù)交流支出。2015年局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待27次,接待人數(shù)共228人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。比2014年決算數(shù)減少2.42萬元,下降34.57%,原因嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求,節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)國有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、事業(yè)單位公務(wù)用車1輛,用于日常公務(wù)使用。 (三)預(yù)算績效管理工作開展情況。 2015年,本部門共組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及項(xiàng)目金額160.15萬元。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化,對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項(xiàng)目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span> 七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
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