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            金雞鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案的報告
            發(fā)布日期:2025-06-27
            來源: 本網(wǎng)
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            【字體:

            2024年,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及人大的監(jiān)督支持下,鎮(zhèn)財政部門積極應(yīng)對復(fù)雜嚴峻財政形勢,加力提升積極財政政策效能,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化財政資源配置,切實兜牢“三?!钡拙€,全力保障財政穩(wěn)健運行,現(xiàn)將年度財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下:

            一、2024年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算收入2867.1萬元,同比增長15.87%,其中

            (一)稅收收入1373.5萬元,同比減少4.12%。

            (二)體制補助收入738萬元。

            (三)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入207萬元。

            (四)專項轉(zhuǎn)移支付收入37.2萬元。

            (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入511.4萬元。

            二、2024年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出2869.3萬元,同比增長15.73%,其中:

            (一)我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2639.8萬元,完成調(diào)整預(yù)算的91.98%,具體完成情況如下:

            1.一般公共服務(wù)支出1025.2萬元,完成調(diào)整預(yù)算的90.70%。

            2.公共安全支出344.9萬元,完成調(diào)整預(yù)算的80%。

            3.文化旅游體育與傳媒支出1.3萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

            4.社會保障和就業(yè)支出715萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.39%。

            5.衛(wèi)生健康支出314.8萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

            6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.8萬元,完成調(diào)整預(yù)算的94.52%。

            7.農(nóng)林水事務(wù)支出89.7萬元,完成調(diào)整預(yù)算的91.11%。

            8.住房保障支出124.1萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。

            (二)均衡性轉(zhuǎn)移支付支出80萬元。

            (三)專項轉(zhuǎn)移支付支出37.2萬元。

            (四)專項上解支出112.3萬元。

            總結(jié)2024年,我鎮(zhèn)年初結(jié)余6.8萬元,稅收收入1373.5萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入207萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入37.2萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入511.4萬元,收入類總計2873.9萬元。一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2639.8萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付支出80萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出37.2萬元,專項上解支出112.3萬元,支出類總計2869.3萬元。收支相抵后,2024年年終結(jié)余4.6萬元。

            2025年金雞鎮(zhèn)財政預(yù)算草案

            2025年,我鎮(zhèn)財政將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),加力落實積極財政政策助力高質(zhì)量發(fā)展。把“過緊日子”要求落實到預(yù)算執(zhí)行全過程,兜牢基層“三保”底線,保障民生項目,堅持績效優(yōu)先,落實零基預(yù)算改革,切實防范化解財政風險,持續(xù)推動經(jīng)濟合理增長。根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況,本級財政預(yù)算安排情況如下:

            一、2025年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算收入2937.4萬元,同比增長2.45%,其中:

            (一)稅收收入1415萬元,同比增長3%。

            (二)體制補助收入738萬元。

            (三)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入207萬元。

            (四)專項轉(zhuǎn)移支付收入36.7萬元。

            (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入540.7萬元。

            二、2025年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出2942萬元,其中:

            (一)我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2705.3萬元,同比增長2.48%,其中:

            1.一般公共服務(wù)支出1102.8萬元。

            2.公共安全支出324.4萬元。

            3.文化體育與傳媒支出1.4萬元。

            4.社會保障和就業(yè)支出715.5萬元。

            5.醫(yī)療衛(wèi)生支出327.6萬元。

            6.農(nóng)林水事務(wù)支出106萬元。

            7.住房保障支出127.6萬元。

            (二)均衡性轉(zhuǎn)移支付支出100萬元。

            (三)專項轉(zhuǎn)移支付支付支出36.7萬元。

            (四)專項上解支出100萬元。

            總結(jié)2025年,我鎮(zhèn)稅收收入1415萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入207萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入36.7萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入540.7萬元,2024年結(jié)余資金4.6萬元,我鎮(zhèn)財政可支配財力為2942萬元。一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2705.3萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付支出100萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出36.7萬元,專項上解支出100萬元,總支出2942萬元,達到收支平衡。

            2025年,面對經(jīng)濟持續(xù)下行和外部環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性影響,我鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收、支形勢十分嚴峻,要完成本年度的財政預(yù)算目標,必須做好以下幾方面重點工作:

            一、鞏固壯大本地現(xiàn)有稅源,落實新項目的投產(chǎn)運營,密切關(guān)注經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、稅源結(jié)構(gòu)、重點企業(yè)的變化,適時調(diào)整工作計劃。

            二、繼續(xù)加大招商引資力度,積極利用本地閑置土地、廠房招商,引進稅源,發(fā)展地方經(jīng)濟。

            三、切實做好依法征稅,打擊偷稅騙稅行為,查處漏稅,清繳欠稅,防止稅收流失。

            四、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盡力而為,量力而行,集中財力確保民生支出和重點項目建設(shè)。


             
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